Entreprise :
Azura est un groupe international familial privé, spécialisé dans les filières des fruits & légumes et de l’aquaculture, et figure parmi les leaders mondiaux de la production de tomates cerises. Forts de l’engagement de nos 21 000 collaborateurs et d’un savoir-faire unique, nous cultivons le bon pour la planète, pour nos consommateurs, pour nos équipes et pour les générations futures.
Notre stratégie RSE s’étend à l’ensemble de notre chaîne de valeur du champ à l'assiette tout en impliquant activement tous les collaborateurs du groupe.
Nos engagements de cultiver le bon pour tous est le ciment de notre culture et de notre gouvernance RH envers les femmes et les hommes qui nous accompagnent notamment en-terme d’environnement de travail, de développements, d’évolutions et de reconnaissance.
"Cultiver le Bon pour la planète, pour les consommateurs, pour la société et pour les collaborateurs est la raison d’être qui a construit le groupe depuis plus de 30 ans et qui forge son ambition pour les générations futures".
Rejoignez-nous et soyez acteur d’un Groupe en forte croissance et résolument tourné vers le futur.
Poste :
Le Groupe Azura, acteur majeur de l’agro-industrie, recrute son futur talent un(e) Auditeur(rice) Interne Senior.
Rattaché(e) au Directeur Audit Interne & Contrôle, Vous assurerez, dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Générale, la mise en œuvre du plan d’audit interne.
Vous identifierez les domaines à risques liés aux activités de production maraîchère, évaluerez le dispositif de contrôle interne mis en place et formulerez des recommandations stratégiques. Vous allez contribuer activement à l’évolution des pratiques d’audit interne et accompagnerez la direction dans la prise de décisions.
Localisation : Poste basé à Agadir.
Au quotidien, vos responsabilités seront variées et stimulantes. Vous serez amené(e) à :
1. Mise en œuvre du plan d’audit :
- Contribuer à la mise en œuvre du plan d'audit interne, en tenant compte des priorités du Groupe et des domaines à risques élevés.
- Mener des missions d'audit complètes en respectant les normes et les méthodologies d'audit établies.
- Examiner les processus opérationnels, financiers et de contrôle interne pour évaluer leur efficacité.
2. Gestion des risques :
- Identifier les domaines à risques élevés nécessitant une attention particulière.
- Identifier les risques inhérents aux processus audités en analysant les flux de travail et les systèmes de contrôle existants.
- Formuler des recommandations stratégiques visant à renforcer les contrôles internes, atténuer les risques identifiés, et améliorer l'efficacité opérationnelle.
3. Élaboration de rapport d’audit :
- Préparer des rapports d'audit clairs, concis et pertinents, mettant en évidence les constats, les conclusions et les recommandations.
- Présenter ces rapports au Directeur d'Audit Interne, en discutant des constats, des conclusions et des recommandations de manière approfondie.
- Contribuer activement à l'évolution des pratiques d'audit interne en proposant des idées pour renforcer l'efficacité, l'efficience et l'impact de l'audit au sein du Groupe.
Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +5 d'une école de commerce, ingénieur et/ou université avec une spécialisation en contrôle interne, audit, ou finance
- Vous justifiez d’une expérience significative de 8 ans dans le domaine de l’audit interne/externe, de préférence acquise au sein de cabinets d’audit/ Big4.
- Vous maîtrisez les normes d’audit interne
- Vous avez une excellente maîtrise des outils de reporting
- Vous possédez la capacité d’analyser les données financières et opérationnelles
- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse
- Bon relationnel et aptitudes à communiquer clairement
- Rigueur et précision
- Sens de l’éthique et de la confidentialité.
Si vous pensez que votre profil correspond à ces exigences et que vous êtes motivé(e) par ce challenge, n'hésitez pas à postuler !
