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Mission principale
Concevoir, structurer, déployer et faire évoluer le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe en lien avec les orientations stratégiques de la Direction Générale. Assurer la consolidation des risques des filiales au niveau de la Holding, veiller à l'efficacité des dispositifs de maîtrise des risques et accompagner les opérationnels dans la mise en œuvre des plans d'actions. Intervenir auprès des instances de gouvernance et contribuer au développement d'une culture commune du risque et du contrôle interne.
Risk Management
- Élaborer, maintenir et faire évoluer la cartographie des risques majeurs du Groupe avec consolidation des risques des filiales vers la Holding
- Veiller à l'alignement de la cartographie avec les objectifs stratégiques et les risques opérationnels
- Définir et faire évoluer les méthodologies d'identification, d'évaluation et de consolidation des risques
- Animer les plans de traitement des risques et assurer le suivi des actions de réduction et de maîtrise
- Élaborer et mettre à jour la documentation : charte des risques, procédures, méthodologies et outils de suivi
- Préparer les reportings Risk pour les instances de gouvernance : PDG, COMEX, CRC et comités concernés
- Accompagner les filiales dans l'identification et l'évaluation de leurs risques
Contrôle interne
- Concevoir, structurer et maintenir le référentiel de contrôle interne du Groupe couvrant les processus clés et les contrôles de maîtrise
- Déployer et harmoniser les dispositifs de contrôle interne au niveau des filiales
- Identifier les faiblesses du dispositif et définir les plans de remédiation adaptés avec les opérationnels
- Piloter et suivre la mise en œuvre des actions correctives
- Évaluer la conception et l'efficacité opérationnelle des dispositifs à travers auto-évaluations et tests
- Garantir l'homogénéité méthodologique au niveau du Groupe tout en considérant les spécificités métiers et sectorielles
Gouvernance, reporting et gestion de la Data
- Élaborer et présenter les reportings Risk Management et Contrôle Interne aux instances de gouvernance
- Formaliser et mettre à jour les règles de centralisation des données de la Direction
- Veiller à la conformité, fiabilité et exhaustivité des données utilisées pour le pilotage
- Assurer une restitution claire et synthétique des principaux risques, dispositifs de maîtrise et plans d'actions
- Être l'interlocuteur privilégié des parties prenantes internes sur les sujets Risk Management et Contrôle Interne
Coordination avec l'Audit Interne
- Contribuer à l'élaboration du plan d'audit basé sur les risques en coordination avec l'Audit Interne
- Partager les résultats des cartographies des risques et les zones de vulnérabilité identifiées
- Assurer une bonne articulation entre les dispositifs de Risk Management, Contrôle Interne et Audit Interne
Animation et accompagnement des filiales
- Animer un réseau de correspondants Risk Management et Contrôle Interne au sein des filiales
- Accompagner et sensibiliser les opérationnels aux enjeux de maîtrise des risques
- Développer une culture du risque et du contrôle interne au sein du Groupe
- Concevoir et animer des actions de sensibilisation et de formation
- Adopter une posture de conseil pour embarquer les opérationnels dans les démarches de maîtrise des risques
Profil recherché
- Formation supérieure Bac+5 issue d'une école d'ingénieurs ou d'école de commerce, avec préférence pour formation d'ingénieur
- Plus de 8 ans d'expérience professionnelle dont expérience significative en Risk Management et/ou Contrôle Interne
- Expérience acquise dans un environnement industriel fortement souhaitée
- Expérience confirmée dans des environnements Groupe/Holding avec plusieurs filiales ou participations
- Expérience avérée dans les interactions avec instances de gouvernance et interlocuteurs de haut niveau
- Certification professionnelle en Risk Management constitue un atout
- Expérience dans les secteurs de l'énergie, environnement, infrastructures ou projets industriels particulièrement appréciée
Compétences métier
- Excellente maîtrise des référentiels : COSO ERM 2017, COSO Internal Control et ISO 31000
- Maîtrise des méthodologies de cartographie, cotation, hiérarchisation et consolidation des risques
- Capacité à concevoir et déployer des dispositifs de contrôle interne
- Maîtrise de l'élaboration et du pilotage des plans de remédiation
- Solides compétences en reporting et restitution auprès des instances de gouvernance
- Bonne compréhension des problématiques liées aux environnements industriels
- Connaissance de l'environnement réglementaire et contractuel de l'énergie et environnement : EPC, PPA, concessions, Project Finance
- Bonne compréhension et capacité d'analyse des états financiers des entreprises
- Capacité à structurer, fiabiliser et exploiter les données nécessaires au pilotage du Risk Management et Contrôle Interne
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